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公司制定《內(nèi)部審計管理(暫行)辦法》

时间:2015-02-14     作者:張艷玲【原创】   阅读

      在充分總結(jié)工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,為了使內(nèi)部審計工作進一步系統(tǒng)化、規(guī)范化開展,加強內(nèi)部監(jiān)督和風險控制管理,按照集團公司工作要求,參照集團公司《內(nèi)部審計管理(暫行)辦法》,公司于近日制定了公司《內(nèi)部審計管理(暫行)辦法》。
     《辦法》共分為六章,其中明確了內(nèi)部審計機構(gòu)和人員、內(nèi)部審計機構(gòu)的職責和權(quán)限、內(nèi)部審計工作程序、罰則等內(nèi)容。
     該制度的制定將有利于公司進一步加強內(nèi)控管理,提升管理的科學性、規(guī)范性,有效防范和化解經(jīng)營風險,維護企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序,促進企業(yè)持續(xù)加強和改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。


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